責(zé)任編輯:當(dāng)雄縣財(cái)政局拉珍 來源:當(dāng)雄縣財(cái)政局 發(fā)布時(shí)間:2025-02-01 瀏覽次數(shù): 【字體:大中小 】
第一部分 當(dāng)雄縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
四、政府采購情況
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
七、其他需要說明的情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 當(dāng)雄縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂統(tǒng)計(jì)發(fā)展規(guī)劃,監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施。承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作,確保統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的工作。
2.建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系和調(diào)查制度,核算本縣國內(nèi)生產(chǎn)總值、農(nóng)牧民人均收入,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料,貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)一的報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
3.會同有關(guān)部門組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力和縣情縣力普查,匯總整理和提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)。
4.組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況和環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育衛(wèi)生、社會保障、資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5.組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
6.建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫。
7.指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)管理全縣性的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動。
8.完成當(dāng)雄縣委和縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
當(dāng)雄縣統(tǒng)計(jì)局1個(gè)行政機(jī)構(gòu),下設(shè)當(dāng)雄縣統(tǒng)計(jì)局局長辦公室和副局長辦公室。
三、部門預(yù)算構(gòu)成
當(dāng)雄縣統(tǒng)計(jì)局是當(dāng)雄縣人民政府工作部門,為正科級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
153當(dāng)雄縣統(tǒng)計(jì)局-部門預(yù)算公開表 (1)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2025年本部門收入預(yù)算385.38萬元,比上年增加50.59萬元,上漲15.11%,主要原因是:項(xiàng)目支出增加;支出預(yù)算385.38萬元,比上年增加50.59萬元,上漲15.11%,主要原因是:項(xiàng)目支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)4.46萬元,比上年增加0.81萬元,上漲22.19%,主要原因是:出差增加,以至公務(wù)用車次數(shù)增加。其中:因公出國(境)0萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.96萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.96萬元,比上年增多0.72萬元,上漲22.22%,主要原因是:出差增多,以至公務(wù)用車次數(shù)增多。)比上年增加0.72萬元,上漲22.22%,主要原因是:出差增多,以至公務(wù)用車次數(shù)增多;公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元,比上年增加0.08萬元,上漲19.51%,主要原因是:公務(wù)接待次數(shù)增多。2025年因公出國(境)0個(gè)團(tuán)組、0人,公務(wù)用車購置0輛、保有0量,國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20.00萬元,比上年增加6.91萬元,上漲52.79%,主要原因是:項(xiàng)目費(fèi)用增加。
四、政府采購情況
2025年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年1月20日,本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為:房屋100平方米,車輛1輛,本年度擬購置固定資產(chǎn)無。
六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
2025年,實(shí)行績效目標(biāo)管理項(xiàng)目2個(gè),資金14.00萬元,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下:
重點(diǎn)項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù)(單位:萬元) |
績效目標(biāo) |
統(tǒng)計(jì)事業(yè)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
7.00 |
加快推進(jìn)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè),提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)網(wǎng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)內(nèi)外網(wǎng)隔離,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)規(guī)范化,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息資源和運(yùn)行環(huán)境的安全:減輕基層負(fù)擔(dān),實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)網(wǎng)全覆蓋,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均能達(dá)到統(tǒng)計(jì)上報(bào)一次登錄、一站式辦理統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)。 |
|
|
|
七、其他需要說明的情況
本單位無政府債務(wù)情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門(單位)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)反映公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
十二、重點(diǎn)項(xiàng)目:貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目,覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目,或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目。