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當雄縣人民政府

政府信息公開

當雄縣文化和旅游局2025年度部門預算

責任編輯:當雄縣財政局拉珍 來源:當雄縣財政局 發(fā)布時間:2025-02-01   瀏覽次數(shù):   【字體:

第一部分當雄縣文化和旅游局概況

一、主要職責

二、部門機構設置

部門預算構成

第二部分 2025年部門預算表

第三部分 2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

其他需要說明的情況

第四部分名詞解釋

第一部分當雄縣文化和旅游局概況

一、主要職責

1.貫徹執(zhí)行自治區(qū)、拉薩市關于旅游工作方針政策和法律、法規(guī)及行業(yè)標準,擬訂全縣旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2.負責全縣旅游行業(yè)的監(jiān)督管理,負責全縣旅游行業(yè)統(tǒng)計和信息分析等工作。

3.組織編制全縣各景區(qū)、景點的旅游發(fā)展規(guī)劃,負責全縣旅游景區(qū)(點)的開發(fā)指導工作;負責旅游資源普查。指導、規(guī)范風景區(qū)和景點經(jīng)營及從業(yè)人員的服務行為。

4.負責全縣旅游市場檢查,負責處理縣內(nèi)重大旅游投訴案件和協(xié)助跨縣(區(qū))的旅游投訴案件。協(xié)調旅游應急救援有關工作。

5.承擔旅游交流、宣傳促銷。承擔縣域內(nèi)特色旅游的相關協(xié)調工作。

6.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、拉薩市關于文化藝術、文化產(chǎn)業(yè)和文物保護工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂全縣文化藝術、文化產(chǎn)業(yè)、文物發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

7.承擔全縣文化藝術事業(yè)發(fā)展的責任,扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術品種,指導全縣文藝事業(yè)及文藝創(chuàng)作,推動各類藝術的發(fā)展。

8.擬訂全縣文化市場發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施,負責全縣文化藝術經(jīng)營活動的行業(yè)監(jiān)管和娛樂場所審核報批工作。指導監(jiān)督管理從事演藝活動民辦機構。指導、管理文物市場、音像市場以及文化用品市場。指導、監(jiān)督和管理文化市場綜合執(zhí)法工作。

9.擬訂全縣非物質文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施全縣非物質文化遺產(chǎn)普查、保護和優(yōu)秀民族民間文化的傳承普及工作,承辦國家級、自治區(qū)級非物質文化遺產(chǎn)代表項目的申報工作。

10.指導和協(xié)調全縣文物普查、保護工作,承辦文物單位和文化遺產(chǎn)的申報、公布工作,負責文物保護項目實施。組織開展文物保護宣傳工作,會同相關部門承擔世界文化遺產(chǎn)的保護和監(jiān)管。

11.完成當雄縣委和縣人民政府交辦的其他任務。

二、部門(單位)機構設置情況

當雄縣文化和旅游局1個行政機構,下設當雄縣文化和旅游局局長辦公室和副局長辦公室。

部門預算構成

當雄縣文化和旅游局是當雄縣人民政府工作部門,為正科級,加掛當雄縣文物局牌子。

第二部分2025年部門預算表

139當雄縣文化和旅游局-部門預算公開表 (1)

第三部分2025年部門預算情況說明

部門預算收支增減變化情況

2025年本部門收入預算1,040.38萬元,比上年減少132.04萬元,減少11.26%,主要原因是:項目支出減少;支出預算1,040.38萬元,比上年減少132.04萬元,減少11.26%,主要原因是:項目支出減少。

三公經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費8.13萬元,比上年增加1.58萬元,上漲24.12%,主要原因是:出差增多,以至公務用車次數(shù)增多。其中:因公出國(境)0萬元,與上年持平;公務用車購置及運行維護費7.63萬元(公務用車購置費0萬元與上年持平;公務用車運行維護費7.63萬元,比上年增加1.53萬元,上漲25.08%,主要原因是:出差增加,以至公務用車次數(shù)增加。)比上年增加1.53萬元,上漲25.08%,主要原因是:出差增加,以至公務用車次數(shù)增加;公務接待費0.49萬元,比上年增加0.04萬元,上漲8.89%,主要原因是:公務接待次數(shù)增加2025年因公出國(境)0個團組、0人,公務用車購置0輛、保有0量,國內(nèi)公務接待0批次、0

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2025年,本部門機關運行經(jīng)費安排19.61萬元,比上年增加5.3萬元,上漲37.04%,主要原因是:項目費用增加

政府采購情況

2025年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。

國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日,本部門固定資產(chǎn)構成情況為:房屋100平方米,車輛5輛,本年度擬購置固定資產(chǎn)無。

、項目績效目標情況

2025年,實行績效目標管理項目25個,資金699.47萬元,實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標情況如下:

重點項目

預算數(shù)(單位:萬元)

績效目標

村級文藝演出隊

29.00

通過文藝演出、宣講報告等形式,大力宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想,宣傳黨的路線方針政策,宣傳以習近平同志為核心的黨中央對西藏工作的高度重視和對西藏各族人民的親切關懷,宣傳習近平總書記關于治邊穩(wěn)藏重要論述的成功實踐,引導農(nóng)牧民群眾樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀、宗教觀、淡化宗教消極影響,堅定我縣廣大農(nóng)牧民群眾感黨恩、聽黨話、跟黨走的信息和決心,促進廣大農(nóng)牧民群眾形成積極向上的精神追求和健康文明的生活方式,增強“四個意識”、堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,增進“五個認同”,爭做“神圣國土守護者、幸福家園建設者”。

戲曲進鄉(xiāng)村

24.00

戲曲進鄉(xiāng)村,開展形式多樣的的戲曲文藝活動,滿足群眾精神文化生活需求。

七、其他需要說明的情況

本單位無政府債務情況。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出指為保障機構正常運轉完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

行政經(jīng)費(機關運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機構運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。

十一、“三公”經(jīng)費:是指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車運行維護費反映公務用車燃料費、維修費、保險費等支出;公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

十二重點項目:貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。