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當(dāng)雄縣人民政府

政府信息公開(kāi)

當(dāng)雄縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2025年度部門預(yù)算

責(zé)任編輯:當(dāng)雄縣財(cái)政局拉珍 來(lái)源:當(dāng)雄縣財(cái)政局 發(fā)布時(shí)間:2025-02-01   瀏覽次數(shù):   【字體:

第一部分當(dāng)雄縣衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分 2025年部門預(yù)算表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

其他需要說(shuō)明的情況

第四部分名詞解釋

第一部分當(dāng)雄縣衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、拉薩市衛(wèi)生、人口計(jì)生工作方針政策和法律法規(guī)。協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生、人口和計(jì)生資源配置,擬訂衛(wèi)生地方服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

2.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理,建立健全全縣醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系,規(guī)范個(gè)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為,監(jiān)督管理醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。

3.貫徹執(zhí)行社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)實(shí)施基層初級(jí)衛(wèi)生保健和母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),監(jiān)督執(zhí)行婦幼保健的綜合管理。組織實(shí)施牧區(qū)衛(wèi)生工作規(guī)劃政策措施。

4.負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制工作,組織實(shí)施對(duì)人群健康危害較重疾病、地方病和其他重大疾病的綜合防治,對(duì)重大疫情實(shí)施緊急處置,防止疫情的擴(kuò)散及蔓延。

5.監(jiān)督指導(dǎo)傳染病所在地的環(huán)境、放射、勞動(dòng)和學(xué)校衛(wèi)生,負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所和飲用水衛(wèi)生安全的監(jiān)督管理。

6.貫徹中西醫(yī)并重的方針,擬訂中醫(yī)藥、藏醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策并組織實(shí)施,加快藏醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生應(yīng)急工作,完善衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施,承擔(dān)當(dāng)雄縣重大公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制與應(yīng)急處置工作。

8.負(fù)責(zé)縣老齡工作委員會(huì)的日常工作,指導(dǎo)老年人特殊群體權(quán)益保障工作。

9.當(dāng)雄縣衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督管理工作,組織查處職業(yè)危害事故和有關(guān)違法違規(guī)行為,負(fù)責(zé)規(guī)范職業(yè)病的預(yù)防、保健、檢查和救治。

10.完成當(dāng)雄縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

部門預(yù)算構(gòu)成

當(dāng)雄縣衛(wèi)生健康委員會(huì)是當(dāng)雄縣人民政府工作部門,為正科級(jí)。


第二部分2025年部門預(yù)算表

143當(dāng)雄縣衛(wèi)生健康委員會(huì)-部門預(yù)算公開(kāi)表 (1)

第三部分2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算2,533.19萬(wàn)元,比上年減少1257.52萬(wàn)元,下降33.17%,主要原因是:項(xiàng)目支出減少;支出預(yù)算2,533.19萬(wàn)元,比上年減少1257.52萬(wàn)元,下降33.17%,主要原因是:項(xiàng)目支出減少。

三公經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1.62萬(wàn)元,比上年減少5.41萬(wàn)元,下降76.96%,主要原因是:出差減少,以至公務(wù)用車次數(shù)減少。其中:因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.44萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.44萬(wàn)元,比上年減少5.36萬(wàn)元,下降78.82%,主要原因是:出差減少,以至公務(wù)用車次數(shù)減少。)比上年減少5.36萬(wàn)元,下降78.82%,主要原因是:出差減少,以至公務(wù)用車次數(shù)減少;公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元,比上年減少0.05萬(wàn)元,下降21.74%,主要原因是:公務(wù)接待次數(shù)減少。2025年因公出國(guó)(境)0個(gè)團(tuán)組、0人,公務(wù)用車購(gòu)置0輛、保有0量,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.34萬(wàn)元,比上年減少0.63萬(wàn)元,下降7.9%,主要原因是:項(xiàng)目費(fèi)用減少

政府采購(gòu)情況

2025年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日,本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為:房屋529平方米,車輛15輛,本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)無(wú)。

、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年,實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目35個(gè),資金2,392.82萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下:

重點(diǎn)項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)(單位:萬(wàn)元)

績(jī)效目標(biāo)

全民健康免費(fèi)體檢(城鄉(xiāng)居民及在編憎尼健康體檢經(jīng)費(fèi))市級(jí)配套資金

146.34

1、提高全縣居民的健康意識(shí)和健康水平。2、通過(guò)全面、系統(tǒng)的免費(fèi)體檢,早期發(fā)現(xiàn)潛在健康問(wèn)題,為疾病預(yù)防和治療提供依據(jù)。3、促進(jìn)居民健康生活方式的養(yǎng)成,提升全縣整體健康素養(yǎng)。4、有效降低疾病發(fā)生率和醫(yī)療負(fù)擔(dān)。5、增強(qiáng)居民對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)。

七、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)政府債務(wù)情況。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門(單位)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

十二重點(diǎn)項(xiàng)目:貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目,覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目,或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。